Förhandlingsresultat om borgmästarens budgetförslag för 2026

De grupper som representeras i Helsingfors stadsstyrelse har kommit överens om budgeten för 2026. Nästa steg är att överlämna budgetförslaget enligt förhandlingsresultatet till stadsstyrelsen för behandling.
Ilmakuva Töölönlahdesta ja Finlandia-talosta syksyn ruskassa.
Förhandlingarna mellan stadsstyrelsegrupperna om budgetförslaget för 2026 har avslutats. Bild: Tuukka Ylönen

Förhandlingarna mellan stadsstyrelsegrupperna om budgetförslaget för 2026 har avslutats. Alla stadsstyrelsegrupper, det vill säga Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De Gröna, Vänsterförbundet och SFP, har godkänt förhandlingsresultatet.

– Jag vill tacka alla de grupper som deltagit i förhandlingarna för att förhandlingarna genomfördes i god anda och på ett lösningsorienterat sätt. Förhandlingarnas resultat är ett tecken på stadsstyrelsegruppernas starka engagemang i vår nya stadsstrategi. Det är fint att vi kan genomföra många av våra gemensamma mål för att förbättra Helsingforsbornas vardag genast i den första budgeten för fullmäktigeperioden, sammanfattar borgmästaren Daniel Sazonov

Helsingfors borgmästarkollegiet
Borgmästare Daniel Sazonov presenterade de centrala punkterna i budgetförslagets förhandlingsresultat tillsammans med biträdande borgmästarna Johanna Laisaari, Reetta Vanhanen, Paavo Arhinmäki och Maarit Vierunen samt med SFP:s representant Nora Grotenfelt. Bild: Sakari Röyskö

Utdrag ur borgmästarens uppdaterade budgetförslag:

Budgeten fokuserar på att genomföra de viktigaste målen i stadsstrategin som godkändes i augusti. Detta syns i form av allokeringar till tjänsterna för barn och unga, grundskolorna, hälsovården och stärkandet av stadens livskraft.

Enligt budgeten är kommun-Helsingfors externa verksamhetsutgifter 3 479,7 miljoner euro. Årsbidraget blev 459,8 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat ska bli 92,7 miljoner euro. Årsbidraget används till finansiering av stadens investeringar, som i Helsingfors uppgår till totalt 1 063,8 miljoner euro under 2026.  Andelen internt tillförda medel för investeringar år 2026 är 44 procent, det vill säga densamma som 2025.

Enligt budgeten höjs skatterna inte 2026.

Centralförvaltningen:

Centralförvaltningens verksamhetsutgifter uppgår till 515,9 miljoner euro, jämfört med 513,4 miljoner euro i budgeten för 2025. Detta innebär en ökning på 2,5 miljoner euro, det vill säga 0,5 procent, jämfört med förra året.

Budgeten fokuserar särskilt på att stärka sysselsättningen och livskraften. Resurserna för affärsverket för sysselsättningstjänster samt yrkesutbildningen ökar så att de motsvarar behoven till följd av den ökade arbetslösheten samt tryggar tillräckliga och högklassiga tjänster. Stadens betydande investeringsprogram stimulerar i synnerhet byggbranschen för att utjämna konjunkturen.

Staden förbereder sig på att kapitalisera tillväxt- och livskraftsfonden för att trygga arbetet för tillväxt och livskraft. Vi fortsätter de ytterligare satsningarna som vi gjort på turistmarknadsföring 2025 även under 2026.

Kommun-Helsingfors löneutvecklingsprogram fortsätter 2026. Löneutvecklingsprogrammet riktas till genomförandet av nivålönesystemet och till lågavlönade arbetstagare som arbetar inom tjänster för stadsbor som är i en särskilt sårbar ställning.

Stadsmiljösektorn:

Stadsmiljösektorns verksamhetsutgifter uppgår till 1 191,2 miljoner euro, jämfört med 1 089,6 miljoner euro i budgeten för 2025. Detta innebär en ökning på 101,6 miljoner euro, det vill säga 9,3 procent, jämfört med förra året. Av denna ökning beror 19 miljoner euro på ändringar i bokföringen och 49,2 miljoner euro på en ökning av HRT:s betalningsandel.

Stadsmiljösektorn fortsätter sitt arbete mot segregation i enlighet med stadsstrategin. Budgetförslaget tryggar resurser för högklassigt underhåll och högklassig rengöring av gator, parker och torg. Budgeten främjar Helsingfors ambitiösa stadsutvecklingsprojekt, såsom utvecklingen av kraftverksområdet i Hanaholmen. Samtidigt säkerställs tillräckliga resurser för naturskyddet.

Fostrans- och utbildningssektorn:

Fostrans- och utbildningssektorns verksamhetsutgifter uppgår till 1 699,1 miljoner euro, jämfört med 1 606,2 miljoner euro i budgeten för 2025. Detta innebär en ökning på 92,9 miljoner euro, det vill säga 5,8 procent, jämfört med förra året.

I budgeten för fostrans- och utbildningssektorn för det kommande året satsar staden i synnerhet på resurser för grundskolorna och småbarnspedagogiken i enlighet med sin strategi. Detta syns i nästa års budget bland annat i form av tilläggsfinansiering för tryckta läroböcker, en ökning av undervisningen i modersmål, en minskning av gruppstorlekarna inom nybörjarundervisningen samt satsningar på finansieringen för småbarnspedagogiken, i synnerhet för tillgången till vikarier.

Kultur- och fritidssektorn:

Kultur- och fritidssektorns verksamhetsutgifter uppgår till 335,5 miljoner euro, jämfört med 317,9 miljoner euro i budgeten för 2025. Detta innebär en ökning på 17,6 miljoner euro, det vill säga 5,5 procent, jämfört med förra året.

Budgeten för kultur- och fritidssektorn säkerställer finansieringen för basservicen och innehåller riktade anslagsökningar. I budgeten ingår genomförandet av avgiftsfri simning för personer som fyllt 68 år vardagar kl. 11–15 samt åtgärder som stöder den äldre befolkningens fysiska aktivitet. Simundervisningen för barn och unga har ökats. Sommarjobbssedeln för skolelever utvidgas till att även gälla för första årskurs på andra stadiet. Dessutom tar staden i bruk en företagssedel för unga.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns verksamhetsutgifter uppgår till 2 425,2 miljoner euro, jämfört med 2 321,4 miljoner euro i budgeten för 2025. Detta innebär en ökning på 103,8 miljoner euro, det vill säga 4,5 procent, jämfört med förra året. Social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna följer principen om statlig finansiering. Tjänsterna finansieras med den finansiering som staten riktar till Helsingfors samt med sektorns egna intäkter.

Social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna kommer under 2026 att fokusera på snabbare tillgång till icke-brådskande vård och ibruktagande av modellen med husläkare. Vi fortsätter det ambitiösa genomförandet av terapigarantin för barn och unga. De åtgärder som inletts under hösten för att reagera på drogsituationen fortsätter och staden har anvisat ett separat anslag för att stärka dem. Under året inleder staden också genomförandet av programmet för att eliminera Hepatit C.

Borgmästaren Sazonov presenterar budgetförslaget enligt förhandlingsresultatet härnäst till stadsstyrelsen. Beslutet framskrider sedan till stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om godkännande av budgeten och skattesatserna för 2026.