Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 12/2015 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Sotep/5 | |
| 16.06.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
Päätettävä tässä kokouksessa
§ 214
Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.
HEL 2015-003043 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2015 tilanteessa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lisäksi esittelijän ehdotuksesta poiketen esittää kaupunginkanslialle, että vireillä olevia työllistymistä tukevia toimia kiirehditään.
Käsittely
Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Sote-lautakunta esittää kaupunginkanslialle, että vireillä olevia työllistymistä tukevia toimia kiirehditään.
Kannattaja: Maija Anttila
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2015 tilanteessa.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 9.4, 21.7, 9.10 sekä 26.11.2015. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta toukokuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteessa laadittuun ennusteeseen.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
3 10 01 | TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 31.5. | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 175 173 | 179 847 | 177 606 | -2 241 | -1,2 % |
Menot | 1 437 534 | 1 459 776 | 1 456 017 | 3 759 | +0,3 % |
Toimintakate | -1 289 131 | -1 279 929 | -1 278 411 | 1 518 | +0,1% |
|
|
|
|
|
|
3 10 04 | TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 31.5. | Ero TA | EroTA % |
Tulot | 88 146 | 82 902 | 88 801 | +5 899 | +7,1 % |
Menot | 175 783 | 172 090 | 179 137 | -7 047 | -4,1 % |
Toimintakate | -87 637 | -89 188 | -90 336 | -1 148 | -1,3 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 05 | TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 31.5 | Ero TA | Ero TA % |
Tulot | 118 | 230 | 150 | -80 | -34,7 % |
Menot | 37 819 | 32 522 | 61 606 | -29 084 | -89,4 % |
Toimintakate | -37 701 | -32 292 | -61 456 | -29 164 | -90,3 % |
|
|
|
|
|
|
3 10 06 | TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 31.5. | Ero TA | Ero TA % |
Menot | 527 231 | 523 783 | 534 900 | -11 117 | -2,1 % |
Työllisyyden hoidon vuoden 2014 luvussa on otettu huomioon työmarkkinatuki, joka vielä 2014 oli sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla. Lisäksi luvuissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan jo hyväksymä 2 milj. euron siirto (fysiatria, Terhokoti) kaupungin ja HUSin välillä.
Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)
Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat alittavat budjetin 3,8 milj. eurolla. Ennuste on pysynyt jokseenkin ennallaan edelliseen ennusteeseen (+4,3 me) nähden. Toiminnoittain tarkasteltuna budjettien arvioidaan poikkeavan seuraavasti:
Toiminto (-ylitys, + alitus) | milj. e |
Vuokrat | +4,6 |
Vartiointi | +0,5 |
Lastensuojelu | +3,3 |
Oiva-Akatemialta tilatut koulutukset ja konsultoinnit | +0,4 |
Psykiatria ja päihdepalvelut | -1,3 |
Suun terveydenhuolto | -2,1 |
Vammaispalvelut | -2,6 |
Muut pienemmät poikkeamat yhteenlaskettuna | +1,0 |
Yhteensä | +3,8 |
Talous- ja tukipalveluissa budjetti alittuu 5,1 milj. euroa, mistä vuokrasäästö on 4,6 milj. euroa ja säästö vartioinnissa 0,5 milj. euroa. Lastensuojelussa arvioidaan budjetin alittuvan 3,3 milj. euroa, mitä selittää palvelurakenteen muutoksista johtuva laitoshoidon vuorokausien väheneminen. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen Oiva Akatemialta tilaamien koulutusten ja konsultointien toteutuminen ei ole kaikilta osin toteutunut sovitussa aikataulussa ja osaa on siirretty seuraavalle vuodelle.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Merkittäviä kustannuspaineita aiheuttavat kuitenkin asiakaspalvelujen ostot, koska vuodenvaihteessa ja alkuvuonna jouduttiin tekemään iäkkäiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon lisäostoja. Loppuvuoden aikana lisäostot tullaan purkamaan. Muita kustannuspaineita aiheuttavat omaishoidon tuen palkkioiden lisääntyminen ja Siltamäen palvelukeskuksen uudisrakennuksen kokovuotistaminen. Budjetissa pysymisen kannalta keskeistä on kyetä toteuttamaan suunnitellut palvelurakenteen muutokset, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämiset. Myös lisäsopeutusten tarvetta joudutaan loppuvuoden aikana arvioimaan.
Tietohallinto- ja viestintä- osaston budjetin arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisena. Kustannuspaineita aiheutuu kuitenkin muiden palvelujen ostoista, jossa atk-käyttötalouden ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana.
Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka sekä päivystys ennustavat talousarvion mukaista toteumaa. Suun terveydenhuollon ennustaa ylitystä 2,1 milj. euroa. Kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut lähes 20 % hoidon tarpeen arvion kautta jonoon asetettujen potilaiden määrässä viime vuoteen verrattuna. Hoitotakuussa pysyminen vaatii palveluseteleiden aktiivista jakamista. Aluehallintovirasto on jo pyytänyt selvitystä hoitotakuun toteutumisesta.
Psykiatria- ja päihdepalvelujen ylitys on 1,3 milj. euroa ja se syntyy mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoista. Ostojen ennuste on kuitenkin viime vuoden toteumaa pienempi ja henkilöstömenoista tulee kompensaatiota.
Vammaispalveluissa ennustetaan ylitystä 2,6 milj. euroa. Omaishoidon tuen saajien määrä on noussut, mikä näkyy suoraan maksettavana omaishoidon tukena. Ylitystä ennustetaan myös henkilökohtaisen avun sekä kuljetuspalvelujen ostopalveluissa.
Tulojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun tason, perhe ja sosiaalipalveluissa 1,5 milj. euroa, terveys- ja päihdepalveluissa 1,0 milj. euroa ja sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa 2,4 milj. euroa.
Toimeentulotuki (3 10 04)
Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-huhtikuussa 2015 ollut 4,2 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta.
Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)
Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 29,1 milj. eurolla, mikä on 3,5 milj. euroa enemmän kuin helmikuun lopun tilanteessa laaditussa ennusteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300-499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)
HUS on ilmoittanut, että kuntalaskutus ylittyy 22 milj. eurolla. Lisäksi HUS arvioi, että tilikaudella syntyy palautettavaa ylijäämää Helsingin osalta 11 milj. euroa, joten arvio ylityksestä on 11 milj. euroa.
Palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
| TP 2014 | TA 2015 | Ennuste 2015 | Ero TA-Enn |
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti | 269 244 | 285 000 | 285 000 | 0 |
Terveysneuvonta, lääkärikäynti | 56 604 | 52 000 | 52 000 | 0 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto | 134 112 | 131 000 | 127 000 | -4 000 |
Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto | 53 596 | 60 000 | 60 000 | 0 |
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 25 202 | 24 000 | 24 000 | 0 |
Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk | 318 660 | 320 000 | 323 500 | +3 500 |
Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk | 214 126 | 235 000 | 204 000 | -31 000 |
Lähiverkostosijoitukset |
| 9 000 | 9 000 | 0 |
Perheneuvolat, käynti | 18 429 | 23 000 | 19 000 | -4 000 |
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 33 590 | 32 000 | 33 590 | +1 590 |
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat | 857 | 892 | 892 | 0 |
Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat | 140 | 130 | 130 | 0 |
|
|
|
|
|
Lääkärin vastaanottokäynti | 779 795 | 707 000 | 740 000 | +33 000 |
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti | 764 317 | 700 000 | 720 000 | +20 000 |
Hammashuolto, käynti | 481 734 | 480 000 | 517 500 | +37 500 |
Pkl-vastaanotto | 80 870 | 82 000 | 80 500 | -1 500 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 39 460 | 38 000 | 38 000 | 0 |
Tk-päivystys, käynti | 129 543 | 125 000 | 125 000 | 0 |
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 68 110 | 70 000 | 70 000 | 0 |
Psykiatrian avohoitokäynti | 215 576 | 221 000 | 228 000 | +7 000 |
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät | 89 395 | 88 000 | 82 000 | - 6 000 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 67 337 | 70 000 | 72 000 | +2 000 |
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana | 57 979 | 60 000 | 61 548 | +1 548 |
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 126 906 | 125 000 | 131 000 | +6 000 |
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 65 750 | 63 000 | 63 000 | 0 |
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 49 469 | 55 000 | 47 000 | -8 000 |
|
|
|
|
|
Kotihoito, käynti | 2 717 041 | 2 650 000 | 2 750 000 | +100 030 |
Somaattinen sairaalahoito | 30 106 | 32 000 | 30 000 | -2 000 |
Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk | 1 019 964 | 1 100 000 | 1 030 000 | -70 000 |
Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk | 504 869 | 560 000 | 470 000 | -90 000 |
|
|
|
|
|
Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Lääkärin ja terveydenhoitajan käyntimäärät ylittävät talousarvion, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:
Sosiaali- ja terveyspalvelut |
|
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa | Toteutuu |
2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna | Toteutuu |
3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa | Toteutuu |
4. Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 %-yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna | Toteutuu |
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella | Toteutuu |
6. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna | Toteutuu |
7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2014 | Toteutuu |
|
|
Toimeentulotuki |
|
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja | Toteutuu |
|
|
Työllistäminen |
|
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.
Investoinnit
Investointien ennuste on seuraava:
(1000 e) | TA 2015 | Ylitysoikeudet | Ennuste 31.5 | Ero TA 2015 |
Tietotekniikkahankinnat | 5 000 | 768 | 5 768 | 0 |
Muut hankinnat | 4 500 | 778 | 5 278 | 0 |
Yhteensä | 9 500 | 1 546 | 11 046 | 0 |
Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 11.2.2015 myöntänyt yhteensä 1,546 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2015.
Virastopäällikön kannanotot
Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus sitä vastoin muodostaa merkittävän ylitysuhan, jonka ennuste on heikentynyt 3,5 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen nähden. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohta ylittynee 11 milj. eurolla.
Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2015 § 110
HEL 2015-003043 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 28.2.2015 tilanteessa.
Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|