Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 1/2014 | 1 (1) |
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
|
| |
|
| Sotep/4 | |
| 14.01.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 4
Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma 2014
HEL 2013-015408 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Ehdotan asia jää pöydälle.
Lautakunta hyväksyi pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee hyväksyä vuoden 2014 käyttösuunnitelmien toimintakulut (ilman poistoja) esityksen mukaisina seuraavasti:
Osasto | 1000 e |
|
|
Perhe- ja sosiaalipalvelut | 636 072 |
Terveys- ja päihdepalvelut | 425 578 |
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | 570 187 |
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut | 12 993 |
Talous- ja tukipalvelut | 157 629 |
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut | 28 408 |
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee lautakunnan järjestöavustuspäätöksen 17.12.2013, 421 § takia sopeuttaa käyttösuunnitelmaa 159 000 eurolla.
Samalla lautakunta päättänee hyväksyä liitteenä 1 olevat osastokohtaiset käyttösuunnitelmat ja niissä esitetyt kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaisten sopeuttamistoimenpiteiden tarkennetut ehdotukset.
Esittelijä
Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet 9.12.2013. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin.
Käyttösuunnitelman laadinnan lähtökohdat
Sosiaali- ja terveysviraston osastot ovat laatineet tulosbudjettien laadinnan yhteydessä osastokohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2014. Suunnitelmissa kuvataan, miten osaston toiminta toteutetaan tulosbudjetin raamissa. Lisäksi osastot kuvaavat, miten lautakunnan 4.6.2013 hyväksymä sosiaali- ja terveysviraston strategia toimeenpannaan osastoilla.
Osastojen käyttösuunnitelmat noudattavat seuraavaa rakennetta. Ensiksi kuvataan lyhyesti osaston yksikkörakenne, vakanssimäärä, tulosbudjettiin sisältyvät menot ja tulot. Toiminnalliset muutokset -kappaleessa kuvataan merkittävimmät talousarviovuonna toteutettavat muutokset kustannusvaikutuksineen. Lopuksi kukin osasto kuvaa viraston strategisiin tavoitteisiin liittyvät konkreettiset toimenpiteet osastollaan.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on kuusi strategista tavoitetta:
1. Palvelukulttuuri uudistuu
2. Väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat
3. Integroidut palvelut ja hoito
4. Palvelurakenne kevenee
5. Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat
6. Vetovoimaiset työyhteisöt
Käyttösuunnitelmien laadinnan ohessa on täsmennetty osastokohtainen määrärahojen jako, missä tavoitteena on ollut huomioida vuoden 2013 budjettiin sisältyvät poikkeamat. Määrärahojen jaossa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvät tuottavuustavoitteet, jotka on kuvattu käyttösuunnitelmissa kohdassa toiminnalliset muutokset.
Lähtökohdat osastojen budjettiraameille
Kaupunginvaltuuston päättämä sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 talousarvio on seuraava:
3 10 Sosiaali- ja terveysvirasto | 1000 e |
Menot | 2 162 893 |
Tulot | 272 929 |
Talousarviokohdittain menot jakautuvat seuraavasti
3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1000 e |
Menot | 1 466 980 |
Tulot | 185 647 |
|
|
3 10 04 Toimeentulotuki |
|
Menot | 170 000 |
Tulot | 87 052 |
|
|
3 10 05 Työllisyyden hoitaminen |
|
Menot | 6 107 |
Tulot | 230 |
|
|
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri |
|
Menot | 519 806 |
|
|
Investointitalous | 11 350 |
Tietotekniikkahankinnat | 4 350 |
Muut hankinnat | 7 000 |
Vuoden 2014 budjettiraami on sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta nimellisesti 2,5 % vuoden 2013 talousarviota ja noin 1,0 % vuoden 2013 ennustettua tasoa korkeampi, kun pois lasketaan vuoden 2013 ennusteeseen sisältyvät kertaluonteiset erät.
Vuoden 2014 talousraamin sisältä tulee rahoittaa palkankorotukset, yleinen kustannustason nousu vuonna 2014 sekä muut tiedossa olevat lisäkuluja vuonna 2014 aiheuttavat menoerät. Tämä merkitsee, että vuoden 2014 talousraami on reaalisesti vuoden 2013 ennustetta pienempi. Vuoden 2014 talousarviossa sopeuttamistarpeeksi on arvioitu 17 milj. euroa. Nämä sopeutukset on kuvattu käyttösuunnitelmissa kohdassa toiminnalliset muutokset.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetti (ilman toimeentulotukea ja työllistämistä) kasvaa 6,7 %, terveys- ja päihdepalvelujen 4,6 % ja sairaala-, kuntoutus ja hoiva- osaston 0,4 % vuoden 2013 budjettiin nähden. Erilaiset kasvuprosentit selittyvät sillä, että osastokohtaista jakoa on vuoden 2013 toteuman perusteella tarkennettu vuodelle 2014.
Sitovat tavoitteet
Kaupunginvaltuuston virastoa sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat keväällä hyväksyttyihin talousarvioesityksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa.
2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa
3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa
4. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa
5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa
6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa
7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee
8. Siirtoviivepäivähoitomaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny
9. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla
10. Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille
11. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuodessa
Palvelujen määrälliset tavoitteet
Viraston talousarviossa esitetyt määrälliset tavoitteet vuodelle 2014 ovat seuraavat:
| Talousarvio 2014 |
| |
Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto | 61 000 |
Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 20 000 |
Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk | 325 000 |
Lastensuojelun laitoshoito, hoitovrk | 247 000 |
Perheneuvolat, käynti | 19 000 |
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 28 000 |
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat yht | 882 |
Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht. | 104 |
|
|
Terveysneuvonta, käynti | 303 000 |
Lääkärin vastaanottokäynti | 707 000 |
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti | 586 000 |
Hammashuolto, käynti | 465 000 |
Pkl-vastaanotto | 82 000 |
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 36 000 |
Tk-päivystys, käynti | 125 000 |
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 70 000 |
Psykiatrian avohoitokäynti | 212 000 |
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät | 93 000 |
Psykiatrian avohoitopäivä | 70 000 |
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana | 69 000 |
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 136 000 |
Päihdehuollon asumispalvelut. asumisvuorokaudet yht. | 61 000 |
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht. | 66 000 |
|
|
Kotihoito, käynti | 2 600 000 |
Somaattinen sairaalahoito, päättyneet hoitojaksot | 30 000 |
Iäkkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk | 970 000 |
Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk | 580 000 |
Käyttösuunnitelman laadintaprosessi
Tulosbudjetteja ja käyttösuunnitelmia on käsitelty viraston johtoryhmässä, 14.11, 3.12 ja 5.12.2013. Osastokohtaiset raamit pohjautuvat vuoden 2013 budjetteihin, joissa on huomioitu talousarvion jatkokäsittelyssä tulleet määrärahamuutokset sekä tiedossa olevat merkittävät budjettipoikkeamat.
Osastojen käyttösuunnitelmat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1. Euromääräiset tulosbudjettitaulukot ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2014
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.12.2013, 421 § esittelijän ehdotuksesta poiketen
myöntää järjestöjen 200 hakemukselle avustusta vuoden 2014 toimintaan yhteensä 6 729 000 euroa. Se on 279 000 euroa enemmän kuin esittelijä oli ehdottanut.
Lisäksi lautakunta päätti, että virastopäällikön päätettäväksi osoitetaan enintään 480 000 euroa niille 222 hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisältyneet ko. päätöksessä mainittuihin taulukoihin.
Virastopäällikkö käytti avustuksiin 120 000 vähemmän kuin hänelle oli varattu.
Em. päätösten vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee, että käyttösuunnitelmaa sopeutetaan 159 000 eurolla.
Virastopäällikön kannanotot
Virastopäällikkö toteaa yhteenvetona, että osastokohtaiset tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
Virastopäällikkö toteaa edelleen, että tulosbudjetin laadinnan tietopohja on merkittävästi parempi kuin oli asianlaita viraston ensimmäisen toimintavuoden budjettia laadittaessa. Keskeisenä haasteena tulee olemaan tuottavuustoimenpiteiden ja kaupunginvaltuuston hyväksymien sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen, koska ilman niiden toteuttamista ei budjetissa tulla pysymään, kun huomioidaan nyt ennustettu kustannusten taso. Budjetissa pysymisen tärkeyttä korostaa se, että talouden näkymät tuleville vuosille ovat kuntatalouden näkökulmasta vaikeat, mikä tulee merkitsemään sitä, että menotaso tulee jatkossakin olemaan aleneva.
Virasto tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2013. Siinä yhteydessä osastot tulevat myös raportoimaan käyttösuunnitelmiin sisältyvien sopeutustoimenpiteiden toteuttamisen tilanteen. Mikäli budjetissa esiintyy ylitysuhkaa, tuodaan lautakunnalle säännöllisesti tiedot osastojen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.
Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.12.2013 ja sen antama lausunto jaettiin sähköpostilla lautakunnan jäsenille maanantaina 16.12.2013.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
Liitteet
1 | Käyttösuunnitelma_ 2014_ltk_14012014 |
2 | Tulosbudjetti 2014 |
Tiedoksi
Osastopäälliköt
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 § 428
HEL 2013-015408 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
17.12.2013 Pöydälle
Strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.
Pöydällepanoehdotus:
Jouko Malinen: Pyydän asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 6000 | Toinen linja 4 A | +358 9 310 5015 | 0201256-6 | FI1880001200052430 |
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
sosiaalijaterveys@hel.fi | www.hel.fi/sote | +358 9 310 42504 |
| FI02012566 |
|
|