Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/5

 

16.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 214

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.

HEL 2015-003043 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2015 tilanteessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lisäksi esittelijän ehdotuksesta poiketen esittää kaupunginkanslialle, että vireillä olevia työllistymistä tukevia toimia kiirehditään.

Käsittely

Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Sote-lautakunta esittää kaupunginkanslialle, että vireillä olevia työllistymistä tukevia toimia kiirehditään.

Kannattaja: Maija Anttila

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

 

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2015 tilanteessa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 9.4, 21.7, 9.10 sekä 26.11.2015. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta toukokuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteessa laadittuun ennusteeseen.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 
Sosiaali- ja terveyspalvelut

TP 2014

TA 2015

Ennuste 31.5.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

175 173 

179 847 

177 606

-2 241

-1,2 %

Menot

  1 437 534 

1 459 776 

1 456 017 

3 759 

+0,3 %

Toimintakate

-1 289 131 

-1 279 929 

 -1 278 411 

1 518

+0,1%

 

 

 

 

 

 

 

3 10 04 
Toimeentulotuki

TP 2014

TA 2015

Ennuste 31.5.

Ero TA

EroTA %

Tulot

88 146 

82 902 

88 801 

+5 899 

+7,1 %

Menot

175 783 

172 090 

179 137 

-7 047 

-4,1 %

Toimintakate

-87 637 

-89 188 

-90 336 

-1 148 

-1,3 %

 

 

 

 

 

 

 

3 10 05 
Työllisyyden hoitaminen

TP 2014

TA 2015

Ennuste 31.5

Ero TA

Ero TA %

Tulot

118 

230

150 

-80

-34,7 %

Menot

37 819 

32 522 

61 606 

-29 084 

-89,4 %

Toimintakate

-37 701 

-32 292 

-61 456 

-29 164 

-90,3 %

 

 

 

 

 

 

 

3 10 06 
HUS

TP 2014

TA 2015

Ennuste 31.5.

Ero TA

Ero TA %

Menot

527 231 

523 783 

534 900 

-11 117 

-2,1 % 

 

Työllisyyden hoidon vuoden 2014 luvussa on otettu huomioon työmarkkinatuki, joka vielä 2014 oli sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla. Lisäksi luvuissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan jo hyväksymä 2 milj. euron siirto (fysiatria, Terhokoti) kaupungin ja HUSin välillä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat alittavat budjetin 3,8 milj. eurolla. Ennuste on pysynyt jokseenkin ennallaan edelliseen ennusteeseen (+4,3 me) nähden. Toiminnoittain tarkasteltuna budjettien arvioidaan poikkeavan seuraavasti:

Toiminto (-ylitys, + alitus)

milj. e

Vuokrat

+4,6

Vartiointi

+0,5

Lastensuojelu

+3,3

Oiva-Akatemialta tilatut koulutukset ja konsultoinnit

+0,4

Psykiatria ja päihdepalvelut

-1,3

Suun terveydenhuolto

-2,1

Vammaispalvelut

-2,6

Muut pienemmät poikkeamat yhteenlaskettuna

+1,0

Yhteensä

+3,8

 

Talous- ja tukipalveluissa budjetti alittuu 5,1 milj. euroa, mistä vuokrasäästö on 4,6 milj. euroa ja säästö vartioinnissa 0,5 milj. euroa. Lastensuojelussa arvioidaan budjetin alittuvan 3,3 milj. euroa, mitä selittää palvelurakenteen muutoksista johtuva laitoshoidon vuorokausien väheneminen. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen Oiva Akatemialta tilaamien koulutusten ja konsultointien toteutuminen ei ole kaikilta osin toteutunut sovitussa aikataulussa ja osaa on siirretty seuraavalle vuodelle.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Merkittäviä kustannuspaineita aiheuttavat kuitenkin asiakaspalvelujen ostot, koska vuodenvaihteessa ja alkuvuonna jouduttiin tekemään iäkkäiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon lisäostoja. Loppuvuoden aikana lisäostot tullaan purkamaan. Muita kustannuspaineita aiheuttavat omaishoidon tuen palkkioiden lisääntyminen ja Siltamäen palvelukeskuksen uudisrakennuksen kokovuotistaminen. Budjetissa pysymisen kannalta keskeistä on kyetä toteuttamaan suunnitellut palvelurakenteen muutokset, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämiset. Myös lisäsopeutusten tarvetta joudutaan loppuvuoden aikana arvioimaan.

Tietohallinto- ja viestintä- osaston budjetin arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisena. Kustannuspaineita aiheutuu kuitenkin muiden palvelujen ostoista, jossa atk-käyttötalouden ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana.

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka sekä päivystys ennustavat talousarvion mukaista toteumaa. Suun terveydenhuollon ennustaa ylitystä 2,1 milj. euroa. Kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut lähes 20 % hoidon tarpeen arvion kautta jonoon asetettujen potilaiden määrässä viime vuoteen verrattuna. Hoitotakuussa pysyminen vaatii palveluseteleiden aktiivista jakamista. Aluehallintovirasto on jo pyytänyt selvitystä hoitotakuun toteutumisesta.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen ylitys on 1,3 milj. euroa ja se syntyy mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoista. Ostojen ennuste on kuitenkin viime vuoden toteumaa pienempi ja henkilöstömenoista tulee kompensaatiota.

Vammaispalveluissa ennustetaan ylitystä 2,6 milj. euroa. Omaishoidon tuen saajien määrä on noussut, mikä näkyy suoraan maksettavana omaishoidon tukena. Ylitystä ennustetaan myös henkilökohtaisen avun sekä kuljetuspalvelujen ostopalveluissa.

Tulojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun tason, perhe ja sosiaalipalveluissa 1,5 milj. euroa, terveys- ja päihdepalveluissa 1,0 milj. euroa ja sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa 2,4 milj. euroa.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-huhtikuussa 2015 ollut 4,2 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta.

Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 29,1 milj. eurolla, mikä on 3,5 milj. euroa enemmän kuin helmikuun lopun tilanteessa laaditussa ennusteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300-499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)

HUS on ilmoittanut, että kuntalaskutus ylittyy 22 milj. eurolla. Lisäksi HUS arvioi, että tilikaudella syntyy palautettavaa ylijäämää Helsingin osalta 11 milj. euroa, joten arvio ylityksestä on 11 milj. euroa.

Palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

 

TP 2014

TA 2015

Ennuste 2015

Ero TA-Enn

Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti

269 244

285 000

285 000

0 

Terveysneuvonta, lääkärikäynti

56 604

52 000

52 000

0

Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto

134 112 

131 000

127 000 

-4 000 

Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto

53 596 

60 000

60 000

0

Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

25 202 

24 000

24 000

0

Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk

318 660 

320 000

323 500 

+3 500 

Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk

214 126 

235 000

204 000 

-31 000 

Lähiverkostosijoitukset

 

9 000

9 000

0

Perheneuvolat, käynti 

18 429 

23 000

19 000

-4 000

Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti

33 590 

32 000

33 590 

+1 590 

Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat

857 

892

892

0 

Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat

140 

130

130

0 

 

 

 

 

 

Lääkärin vastaanottokäynti

779 795 

707 000

740 000

+33 000 

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti

764 317 

700 000 

720 000

+20 000 

Hammashuolto, käynti

481 734 

480 000 

517 500 

+37 500 

Pkl-vastaanotto

80 870 

82 000

80 500 

-1 500 

Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti 

39 460 

38 000

38 000

0

Tk-päivystys, käynti

129 543 

125 000

125 000

0

Somaattisen päivystyksen hoitopäivät

68 110 

70 000

70 000

0

Psykiatrian avohoitokäynti

215 576 

221 000

228 000

+7 000 

Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät 

89 395 

88 000

82 000

- 6 000 

Psykiatrian avohoitopäivä 

67 337 

70 000

72 000

+2 000 

Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana

57 979 

60 000

61 548

+1 548 

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana

126 906 

125 000

131 000

+6 000 

Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht

65 750 

63 000

63 000 

0 

Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht

49 469 

55 000

47 000

-8 000 

 

 

 

 

 

Kotihoito, käynti

2 717 041 

2 650 000

2 750 000 

+100 030 

Somaattinen sairaalahoito 

30 106 

32 000

30 000

-2 000 

Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk

1 019 964 

1 100 000 

1 030 000 

-70 000 

Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk

504 869 

560 000

470 000 

-90 000 

 

 

 

 

 

 

Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Lääkärin ja terveydenhoitajan käyntimäärät ylittävät talousarvion, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa

Toteutuu

2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna

Toteutuu 

3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa 

Toteutuu

4. Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 %-yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna

Toteutuu

5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella 

Toteutuu

6. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna

Toteutuu

7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2014 

Toteutuu

 

 

Toimeentulotuki

 

Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja
vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille

Toteutuu

 

 

Työllistäminen

 

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana

Toteutuu

 

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien ennuste on seuraava:

(1000 e)

TA 2015

Ylitysoikeudet

Ennuste 31.5

Ero TA 2015

Tietotekniikkahankinnat

5 000 

768

5 768

0

Muut hankinnat

4 500 

778

5 278 

0

Yhteensä

9 500 

1 546

11 046 

0

 

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 11.2.2015 myöntänyt yhteensä 1,546 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2015.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus sitä vastoin muodostaa merkittävän ylitysuhan, jonka ennuste on heikentynyt 3,5 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen nähden. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohta ylittynee 11 milj. eurolla.

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2015 § 110

HEL 2015-003043 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 28.2.2015 tilanteessa.

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566